Allmänna villkor och leverantörsdokument
Faktureringsrutiner
Vi strävar efter att göra vårt fakturaflöde så effektivt och miljövänligt som möjligt. Det är viktigt att de fakturor som skickas till oss är korrekta, för att de ska behandlas och betalas i tid.
OKG:s beställningsnummer ska anges som beställningsreferens på fakturan. Vi föredrar fakturor som skickas som PDF via E-post.
Vår fakturaadress är:
OKG AB
FE 11198
838 82 Frösön
PDF-faktura via e-post
OKG:s beställningsnummer ska anges som beställningsreferens på fakturan.
PDF-faktura skickas till E-post: invoice-sydkraft@uniper.energy
- Fakturan ska vara i PDF-format
- Endast en faktura per e-post
- Verifikat skall ingå i fakturafilen
Faktura via post
OKG:s beställningsnummer ska anges som beställningsreferens på fakturan.
Faktura skickas till nedan Postadress:
OKG AB
FE 11198
838 82 Frösön
Kontakta oss
Om du har frågor som rör en viss faktura, kreditnota eller påminnelse är du alltid välkommen att kontakta antingen vårt Business Service Centre i Regensburg via E-post: ap-international@uniper.energy eller din kontaktperson på OKG.
Ivalua
Vi använder oss av Ivalua, en molnlösning för att hantera vårt gränssnitt till leverantörer.
Ivalua Supplier Management - gör det möjligt för oss att hantera leverantörsinformation och genomföra leverantörskvalificeringar i en och samma plattform. Här kan våra leverantörer hålla sin information uppdaterad och hantera sin relation till både Uniper och andra kunder som använder Ariba Network.
Vänd dig till din kontaktperson på inköp för mer information hur du går tillväga samt för allmänna leverantörsfrågor vid registrering med mera.